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2018年财政预算草案优化

【摘要】:2018年是贯彻十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,是我县脱贫攻坚决战完胜的落实之年。2018年全县财政预算编制原则如下:收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,确保与经济发展水平相适应,与宏观政策相衔接。贯彻上述要求,2018年预算的主要指标计划如下:一、一般公共预算1.主要收入项目:财政总收入43049万元,比上年36222万元增长18.85%,增加6827万元。

2018年是贯彻十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会关键之年,是我县脱贫攻坚决战完胜的落实之年。扎实做好全年各项财政工作,对于促进全县经济持续健康发展具有重要的意义。为此,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大政协的监督指导下,根据全县经济工作会议精神以及省、市关于2018年预算编制的通知要求,综合考虑我县今年财政经济发展的各种因素,2018年全县财政预算安排总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“12361”发展战略,按照“防风险、严管理、强责任、增效益”十二字要求,落实更加积极有效的财政政策,更好发挥财政在稳增长和调结构中的作用,加大财政支出优化整合和执行力度,保障基本公共服务和民生托底,进一步完善政府预算体系,推进财政资金统筹使用,积极推进财政体制改革,全面实施绩效管理;全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

2018年全县财政预算编制原则如下:

收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,确保与经济发展水平相适应,与宏观政策相衔接。

支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点,充分体现“防风险、严管理、强责任、增效益”的要求,合理调整财政支出结构。

贯彻上述要求,2018年预算的主要指标计划如下:

一、一般公共预算

1.主要收入项目:财政总收入43049万元,比上年36222万元增长18.85%,增加6827万元。一般公共预算收入17900万元,与上年基本持平。其中:国税8516万元,比上年6091万元增长39.81%;地税4584万元,比上年4796万元减少4.42%;非税收入4800万元,比上年7004万元减少31.47%。

2.主要支出项目:一般公共预算支出114249万元,可用财力测算87306万元,县本级财力支出预算87000万元。

二、政府性基金预算

全县政府性基金收入预算4430万元,同口径比上年减少20%,上级补助56万元,上年结余5058万元,收入总计9544万元。全县政府性基金支出预算9544万元,同口径比上年增长9.6%。

三、社会保险基金预算

全县社会保险基金收入预算25022.07万元,全县社会保障基金支出预算38059.74万元。

在预算执行过程中,如遇政策性和不可预见性支出等因素,将做相应调整。